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5月5日,金辰股份發(fā)布公告稱,公司本次向特定對象發(fā)行股票方案已經公司第四屆董事會第二十五次會議、 2023年第一次臨時股東大會審議通過,并經第四屆董事會第二十六次會議修訂及2023年第二次臨時股東大會批準。本次發(fā)行擬募集資金總額不超過人民幣100,000萬元,在扣除相關發(fā)行費用后,擬用于以下項目:
(一)金辰智能制造華東基地項目
公司擬在江蘇省蘇州市太湖國家旅游度假區(qū)太湖科技產業(yè)園新建廠房并配置對應生產設備,用于生產公司新一代高效組件自動化生產線以及電池自動化設備,從而提升公司光伏組件自動化生產線、光伏電池自動化設備的生產能力。金辰智能制造華東基地項目總投資額為48,273.47萬元,預計使用本次募集資金41,000.00萬元,不足部分公司將以自有資金或者通過其他融資方式解決。
(二)高效電池片PVD設備產業(yè)化項目
本項目旨在進行高效電池片用PVD工藝設備研制并形成量產能力,相關設備是HJT電池片生產線的核心工藝設備之一,主要通過磁控濺射技術在非晶硅鈍化異質結電池正背面沉積TCO透明金屬氧化物導電膜。
據(jù)了解,金辰股份主要從事高端智能裝備的研發(fā)、設計、制造、銷售和相關服務,憑借其在真空鍍膜、自動化集成、圖像識別與視覺檢測、工業(yè)軟件、數(shù)據(jù)管理等方面掌握的核心技術,面向光伏高效電池及高效組件制造等領域提供行業(yè)智能制造解決方案;目前主導產品為太陽能光伏組件自動化生產線成套裝備和太陽能光伏電池制造裝備。
從近幾年業(yè)績來看,2019年至2021年,金辰股份主營業(yè)務收入分別為8.55億元、10.54億元以及16.04億元,年均復合增長率達到36.94%;此外該公司近年來還拓展了境外業(yè)務,同期該公司境外銷售收入分別為1.02億元、1.36億元、3.21億元,2019年至2021年度的年均復合增長率高達77.37%。
在2022年,金辰股份實現(xiàn)營業(yè)收入19.52億元,同比增加21.24%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤6449萬元,同比增加6.04%,公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.70元(含稅)。
2023年一季度,金辰股份主營收入5.16億元,同比上升12.71%;歸母凈利潤2608.67萬元,同比下降6.59%;扣非凈利潤2260.73萬元,同比下降12.12%;負債率62.96%,投資收益135.65萬元,財務費用1336.95萬元,毛利率31.37%。
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